公司审计与风险管理部进驻海控开发公司开展内部控制情况年度审计

2017-05-16 00:00:00 海南控股 264


根据公司2017年度审计工作计划,公司审计与风险管理部要组织开展对二级平台公司内部控制情况的专项审计,通过审计监督,促进二级平台公司进一步建立健全其内控管理机制,提升内部管理水平,夯实二级平台公司管控能力。

59日,公司审计与风险管理部派出审计组正式开展对二级公司海南控股开发建设有限公司内部控制情况的现场审计工作,组织召开了审计进点会议。会议由海控开发董事长、总经理王世忠主持,海控开发经营班子成员、各部门负责人参加了会议。

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   公司审计与风险管理部部长、审计组组长赵弈涵首先传达了公司党政主要领导谢京董事长总经理、柳松华党委书记关于加强内部审计、增强公司系统防范风险能力与加强党风廉政建设的重要指示,并特别指出本次审计重点是帮助海控开发完善对三级公司的管控体系,同时强调了本次审计的目的:(1)促使海控开发内部控制制度适应不断发展及从严管理的要求;(2)促进其贯彻执行法律法规、党风廉政建设和公司管理制度;(3)促进海控开发财务报告等会计信息真实、完整及规范;(4)帮助海控开发理顺决策层、监督层及经营层的关系,促进二级公司对三级公司的有效监控,杜绝违规违法现象出现。公司审计与风险管理部姜霞副部长对本次审计具体内容进行了介绍。

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   海控开发董事长、总经理王世忠对审计组的到来表示欢迎,希望通过本次审计,进一步完善海控开发各项管理制度,进一步规范海控开发经营管理,进一步理顺总公司、二级平台公司及三级子公司的制度体系。

海控开发也成立了由公司党支部副书记兼纪检专员任组长及其它各部门负责人组成的专门小组配合本次审计工作。

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